最近,市审计局根据省厅统一安排,对我市住房公积金的归集、管理和使用情况进行专项审计,并对一些重要政策的执行情况进行审计调查。通过审计和调查,全面掌握住房公积金制度实施情况,着重反映住房公积金政策执行的效应和资金使用效益,查清存在的主要问题,提出改进建议,促进住房公积金制度的不断完善。 本次审计和审计调查的对象为住房公积金管理委员会、住房公积金管理中心及其分支机构,业务经办网点,以及银行、财政、建设、房地产等住房公积金的相关管理部门,统计、税务、社会保障等提供基础数据的有关部门,必要时延伸调查相关的企事业单位和个人。 本次审计以我市2005年住房公积金的归集、使用和管理情况以及住房公积金制度重要政策的执行情况为主线,充分利用计算机辅助审计手段,重点关注五方面的内容:一是住房公积金管理体制未理顺情况。二是不同收入群体缴存住房公积金的差异情况。三是住房公积金使用效益不高的情况。四是住房公积金流失和违纪违规及违法犯罪线索情况。五是住房公积金增值收益的分配和使用情况。
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