为进一步优化营商环境,针对全市2022年度第三轮“企业评部门”反馈问题,我局制定如下整改措施。
一、整改措施:成立问题排查小组,约谈相关县区审计局,走访审计一线,查实问题根源,压实审计纪律责任,落实“审前讲廉、审中查廉、审后问廉”工作机制,坚决杜绝不遵守“四严禁”“八不准”的审计工作纪律的行为发生。
完成时间:长期坚持,2022年12月底前取得初步成效
责任人:王宁
二、整改措施:主动对接企业,问计于企,听取企业对于审计工作的意见建议;企业审计调查过程中注重运用“三个区分开来”来评判问题,充分听取企业的诉求,同时及时向上级审计机关和有关部门反映,助力企业纾困解难。
完成时间:长期坚持,2022年12月底前取得初步成效
责任人:谢国光
三、整改措施:进一步加强新修订《审计法》学习宣传,重点学习审计权限、审计程序、审计整改等事项新规定,依法履行审计监督职责,增强被审计单位自觉接受审计监督的意识,提升审计监督质效。
完成时间:长期坚持,2022年12月底前取得初步成效
责任人:朱海英